Informe
Proceso de Seguimiento de la Gestion Presupuestaria Etapa 1: Relevamiento inteGral. y evaluacion del control interno en la Dir.Gral. oficina de Gestion Publica y Presupuesto
Código de Proyecto:
4.20.02.22 a
Año Auditado:
Período Auditado:
Tipo de Auditoría:
Objeto de la Auditoría:
Relevar y evaluar el control interno en la DG y el Programa
Objetivo de la Auditoría:
Alcance:
Dirección General
D.G. Economía Hacienda y Finanzas