Informe

Proceso de Seguimiento de la Gestion Presupuestaria Etapa 1: Relevamiento inteGral. y evaluacion del control interno en la Dir.Gral. oficina de Gestion Publica y Presupuesto

Código de Proyecto:

4.20.02.22 a

Año Auditado:

Período Auditado:

Tipo de Auditoría:

Objeto de la Auditoría:

Relevar y evaluar el control interno en la DG y el Programa

Objetivo de la Auditoría:

Alcance:

Dirección General

D.G. Economía Hacienda y Finanzas

Auditores

Supervisores